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題名:從金管會銀行局重大裁罰案件探討內部控制與內部稽核之缺失
書刊名:電腦稽核
作者:邱靜宜林宜隆 引用關係
出版日期:2015
卷期:32
頁次:頁45-59
主題關鍵詞:裁罰案件內部控制內部稽核關鍵性查核項目查核流程Major enforcement actionsInternal auditCritical audit itemAudit procedure
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相關次數:
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期刊論文
1.商業週刊(2014)。陸企倒閉潮利差 蜜糖變呆帳毒藥。商業週刊,66-68。  延伸查詢new window
學位論文
1.連煥明(2004)。論公司治理下內部控制與內部稽核之實現與變革-以金融機構為例(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
2.王群評(2013)。內部稽核品質、內部控制缺失與盈餘管理(碩士論文)。國立臺中科技大學。  延伸查詢new window
3.吳東憲(2013)。職能、團隊問題解決能力、電腦稽核活動與內部稽核績效之關聯性研究(博士論文)。國立中正大學。new window  延伸查詢new window
4.陳孟權(2012)。銀行業公司治理與內部稽核研究(碩士論文)。逢甲大學。  延伸查詢new window
5.劉繼梅(2011)。銀行業內部稽核部門績效評估架構之建置(碩士論文)。輔仁大學。  延伸查詢new window
6.丁宥云(2010)。證券商內部稽核制度之探討:專任稽核制與自行查核制之比較(碩士論文)。銘傳大學。  延伸查詢new window
7.蔡篤村(2002)。以內部控制強化公司治理之探討(碩士論文)。國立臺灣大學。  延伸查詢new window
圖書
1.林柄滄(2005)。內部稽核理論與實務。台北:三民書局。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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