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來源文獻資料
引文資料
題名:
從金管會銀行局重大裁罰案件探討內部控制與內部稽核之缺失
書刊名:
電腦稽核
作者:
邱靜宜
/
林宜隆
出版日期:
2015
卷期:
32
頁次:
頁45-59
主題關鍵詞:
裁罰案件
;
內部控制
;
內部稽核
;
關鍵性查核項目
;
查核流程
;
Major enforcement actions
;
Internal audit
;
Critical audit item
;
Audit procedure
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
6
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
6
共同引用:0
點閱:50
期刊論文
1.
商業週刊(2014)。陸企倒閉潮利差 蜜糖變呆帳毒藥。商業週刊,66-68。
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學位論文
1.
連煥明(2004)。論公司治理下內部控制與內部稽核之實現與變革-以金融機構為例(碩士論文)。國立政治大學。
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2.
王群評(2013)。內部稽核品質、內部控制缺失與盈餘管理(碩士論文)。國立臺中科技大學。
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3.
吳東憲(2013)。職能、團隊問題解決能力、電腦稽核活動與內部稽核績效之關聯性研究(博士論文)。國立中正大學。
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4.
陳孟權(2012)。銀行業公司治理與內部稽核研究(碩士論文)。逢甲大學。
延伸查詢
5.
劉繼梅(2011)。銀行業內部稽核部門績效評估架構之建置(碩士論文)。輔仁大學。
延伸查詢
6.
丁宥云(2010)。證券商內部稽核制度之探討:專任稽核制與自行查核制之比較(碩士論文)。銘傳大學。
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7.
蔡篤村(2002)。以內部控制強化公司治理之探討(碩士論文)。國立臺灣大學。
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圖書
1.
林柄滄(2005)。內部稽核理論與實務。台北:三民書局。
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